主催:
有限責任監査法人トーマツ
日時:
2014年6月23日(月)〜2014年6月24日(火) 計2回
申込期間:2014年5月23日(金)〜2014年6月19日(木)
毎年ご好評いただいております内部監査セミナーを、本年も開催いたします。例年同様に、「基礎編」と「上級編」の2コースをご用意し、ご受講者のニーズやレベルに応じ、セッション単位でお申込みいただけます。
「基礎編」は、内部監査経験の浅い方等、内部監査実務に係る基礎的な知識及び実務の理解を図りたいとお考えの方を受講対象者として設定しました。効果的な内部監査のあり方や内部監査業務の基礎となる実務知識の習得が期待され、テーマの基礎的な研修を毎年行なう「基礎編」は、新入内部監査部員への研修に最適といえます。なお、最近の内部監査環境を踏まえ、「データを活用した内部監査技法」では、CAAT(コンピュータ利用監査技法)及びアナリティクスを活用した内部監査を取り入れています。

開催概要

会場
東京都 千代田区有楽町1-7-1
参加費 各セッション 10,000円(税込)
セット割引:基礎編 全6セッションお申込者 50,000円(税込)
定員 60名
対象 内部監査経験の浅い方等、内部監査実務に係る基礎的な知識及び実務の理解を図りたいとお考えの方
内容 6月23日(月曜日)

■内部監査調書の書き方 (9:30〜11:30)

 実施した監査手続の記録方法から結果のまとめ方まで、わかりやすい監査調書を
 作成するためのポイントを解説いたします。

■内部監査におけるインタビュー技法 (12:30〜14:30)

 内部監査を行う上で必要となるインタビュー技法に関して、インタビューの目的、
 作業手順、各作業におけるポイント、質問項目設定や質問のしかたなどにおける
 留意点について解説いたします。

■情報システム監査の基礎 (15:00〜17:00)

 財務報告に係る内部統制の基礎となる情報システムについて、管理業務の流れと
 管理のポイント、管理手続及び管理業務の内部統制を検証するための監査手続の
 例を解説いたします。


6月24日(火曜日)

■内部統制報告制度評価の実践 (9:30〜11:30)
 
 内部統制報告制度において実施される業務プロセスに係る内部統制の評価方法に
 ついて、整備状況の評価、運用状況の評価、サンプリング、ロールフォワード、
 有効性判断等、評価を実施する上でポイントとなる事項を解説いたします。

■内部監査におけるリスクアプローチ (12:30〜14:30)

 リスクアプローチに基づく内部監査を実施するための考え方、特に、監査計画を
 策定する際に重要になるリスクアセスメントについて、リスクの識別から評価までの
 プロセスに沿って、基礎的な考え方や実務上の手法を解説いたします。

■データを活用した内部監査技法 (15:00〜17:00)
 
 監査対象が拡大・複雑化する中で、監査リソースを効率的に使いかつ有効性の高い
 内部監査を実現するツールとして、各種データを用いた監査手法が注目されています。
 情報システムに蓄積している大容量の電子データを有効利用した、CAATおよび
 アナリティクスの概要と監査への導入ポイントについて解説いたします。
内容
詳細資料
備考

お問い合わせ

有限責任監査法人トーマツ
トーマツ企業リスク研究所 事務局 担当:稲垣 / 中野
TEL: 03-6213-1113FAX: 03-6213-1117
東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル